記者從日前召開的省屬國有企業(yè)內(nèi)部審計座談會上了解到,2021年,省屬國有企業(yè)共開展審計項目10959個,審計發(fā)現(xiàn)問題59678個,問題金額599億元,促進(jìn)增收節(jié)支34億元,根據(jù)審計建議給予黨紀(jì)、政務(wù)和內(nèi)部紀(jì)律處分215人。
省審計廳有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,近年來,省屬國有企業(yè)堅定不移推動改革,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,加大內(nèi)部審計工作力度,進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)體制機(jī)制,加強(qiáng)制度建設(shè),拓展審計領(lǐng)域,放大審計成效,審計監(jiān)督職能定位更加準(zhǔn)確,建議評價功能作用更加凸顯,審計制度體系得到持續(xù)完善,為國有企業(yè)治理體系的完善和治理能力提升提供了有力保障。
下一步,省審計廳將加大對省屬國有企業(yè)內(nèi)部審計的指導(dǎo)監(jiān)督力度,督促各企業(yè)強(qiáng)化黨組織對內(nèi)審工作重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實,加強(qiáng)與其他內(nèi)部監(jiān)督力量的貫通協(xié)同,探索整合監(jiān)督資源, ……